Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ORIUNDOS DE INSS SOB RESPONSABILIDADE
DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO.
Liquidações
P01.29.002
Data:
29/01/2024
|
Valor: R$ 84,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.003 | Data:
30/01/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 84,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.22.004
Data:
22/02/2024
|
Valor: R$ 165,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.014 | Data:
26/02/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 165,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.26.005
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 232,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.050 | Data:
26/03/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 232,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.06.005
Data:
06/05/2024
|
Valor: R$ 377,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.020 | Data:
08/05/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 377,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.28.005
Data:
28/05/2024
|
Valor: R$ 377,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.017 | Data:
28/05/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 377,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.27.010
Data:
27/06/2024
|
Valor: R$ 447,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.017 | Data:
27/06/2024
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
| Valor: R$ 447,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.219-X