Emitida:
02/05/2025
Valor:
R$ 51.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREFEITURA DE PACAJUS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE
SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO
Liquidações
P05.02.036
Data:
02/05/2025
|
Valor: R$ 4.247,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.113 | Data:
05/06/2025
| Credor: PREFEITURA DE PACAJUS
| Valor: R$ 4.247,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.02.037
Data:
02/05/2025
|
Valor: R$ 4.787,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.112 | Data:
05/06/2025
| Credor: PREFEITURA DE PACAJUS
| Valor: R$ 4.787,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.02.038
Data:
02/05/2025
|
Valor: R$ 4.247,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.105 | Data:
05/06/2025
| Credor: PREFEITURA DE PACAJUS
| Valor: R$ 4.247,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.02.039
Data:
02/05/2025
|
Valor: R$ 4.247,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.104 | Data:
05/06/2025
| Credor: PREFEITURA DE PACAJUS
| Valor: R$ 4.247,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.29.176
Data:
29/05/2025
|
Valor: R$ 4.247,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.015 | Data:
16/06/2025
| Credor: PREFEITURA DE PACAJUS
| Valor: R$ 4.247,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784